問題已解決

去年5月沒有入庫直接做銷售緊接著期末結轉成本,這樣的賬務怎么調?主要是結轉成本時的單價和收到采購發(fā)票單價不一致

84784968| 提問時間:2017 05/10 15:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,做結轉成本的分錄就是了 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 如果是貿易企業(yè),是需要按采購單價結轉的
2017 05/10 15:12
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