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您好,這是一個半路賬,請問這筆預(yù)估款,收到票據(jù)之后分錄應(yīng)該怎么做?然后怎么把這筆分錄沖平

84785023| 提問時間:2022 05/28 19:52
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魯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學(xué),收到票據(jù)后把這筆沖紅,然后,借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款
2022 05/28 19:53
84785023
2022 05/28 20:02
您好,老師,如果他這140萬沒有全部收到票收到了100萬,這個應(yīng)該怎么操作啊?
魯老師
2022 05/28 20:03
你好同學(xué),先把140萬暫估全部沖回,然后??借:主營業(yè)務(wù)成本100? ?貸 應(yīng)付賬款 100
84785023
2022 05/28 20:07
您好,老師,那剩下的40萬怎么操作?我不太明白他這個是什么邏輯。為什么要用這兩個科目?
84785023
2022 05/28 20:12
。后期收到票以后應(yīng)付賬款。需要怎么處理?是不是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。
84785023
2022 05/28 20:12
需不需要把這個應(yīng)付賬款給付出去?
魯老師
2022 05/28 21:13
你好同學(xué),先把暫估140萬全部沖回 后期收到發(fā)票按實際收到的發(fā)票金額入賬
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