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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司從注冊(cè)開始一直未經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在需要注銷,在填寫清算報(bào)告時(shí),實(shí)收資本沒有,清算報(bào)告上是寫0嗎?資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),清算報(bào)告上也是寫負(fù)數(shù)嗎?
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速問速答你好,是的按照?qǐng)?bào)表填寫就可以!
2022 05/30 22:36
84784998
2022 05/30 22:41
那其他應(yīng)付款貸方余額是沒有發(fā)給法人的工資,這個(gè)算是應(yīng)付福利費(fèi)嗎?
潘潘老師
2022 05/30 22:43
你好,沒發(fā)的不能記入費(fèi)用!
潘潘老師
2022 05/30 22:44
也不能算福利!應(yīng)該是職工薪酬才對(duì)!如果不發(fā)是不能計(jì)算費(fèi)用的!
84784998
2022 05/30 22:51
是做了計(jì)提工資的,然后從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款去了,這種情況填負(fù)債清償損益明細(xì)時(shí),這個(gè)金額是應(yīng)該填應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)付款呢?
潘潘老師
2022 05/30 22:52
同學(xué)!進(jìn)入應(yīng)付職工薪酬
84784998
2022 05/30 23:00
不是? 我沒很懂,會(huì)計(jì)那邊返回來(lái)的記賬憑證是先計(jì)提的:借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬。然后又做了一個(gè)發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款??墒清X又沒有發(fā)給法人,就導(dǎo)致了現(xiàn)在賬上其他應(yīng)付款還有余額。
84784998
2022 05/30 23:02
然后我們寫清算報(bào)告的時(shí)候就不是很明白,這個(gè)金額到底應(yīng)該填應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)付款了。
潘潘老師
2022 05/30 23:45
你好,按實(shí)際發(fā)生業(yè)務(wù)應(yīng)該是屬于應(yīng)付職工薪酬啊,本身就是要發(fā)的工資!實(shí)際不應(yīng)該做其他應(yīng)付款的!
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