問(wèn)題已解決

21年暫估了庫(kù)存商品,借:庫(kù)存商品 20000 貸:應(yīng)付賬款20000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000 貸:庫(kù)存商品20000 ,現(xiàn)在收到發(fā)票實(shí)際庫(kù)存商品含稅30000,請(qǐng)問(wèn)是要把之前暫估的分錄全沖紅,然后借:借:庫(kù)存商品 26548.67 進(jìn)項(xiàng)稅3451.33 貸:應(yīng)付賬款30000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本26548.67 貸:庫(kù)存商品26548.67,這樣做對(duì)嗎?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/31 11:55
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,您22年收到發(fā)票,損益用以前年度損益調(diào)整
2022 05/31 11:59
84784959
2022 05/31 12:02
小企業(yè)準(zhǔn)則要用以前年度損益調(diào)整科目嗎
小林老師
2022 05/31 17:12
您好,直接用未分配利潤(rùn)
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