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老師好!上月申請了增值增量留抵退稅,這個增值稅表要怎么填?主表14欄已有進(jìn)項轉(zhuǎn)出的數(shù)字了,附二22欄也有進(jìn)項轉(zhuǎn)出數(shù)字,我還需要填表5嗎

84785045| 提問時間:2022 06/01 09:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 需要填寫
2022 06/01 09:46
樸老師
2022 06/01 09:46
同學(xué)你好 一、可用于扣除的增值稅留抵退稅額使用情況: “當(dāng)期新增可用于扣除的留抵退稅額”:填寫本期經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的上期留抵稅額退稅額。本欄等于《附列資料二》第 22 欄“上期留抵稅額退稅”。 “上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額”:填寫上期的“結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”。 “結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額”:填寫本期扣除后剩余的增值稅留抵退稅額,結(jié)轉(zhuǎn)下期可用于扣除的留抵退稅額=當(dāng)期新增可用于扣除的留抵退稅額+上期結(jié)存可用于扣除的留抵退稅額-留抵退稅本期扣除額。 二、“留抵退稅本期扣除額”:填寫本期因增值稅留抵退稅扣除的計稅依據(jù)。
84785045
2022 06/01 10:13
不好意思老師,第一次填這個還冒搞懂,您說的是附表5嗎?這個當(dāng)新增可用于扣除的留抵退稅額,上期結(jié)成可用于扣除的留抵退稅額,結(jié)轉(zhuǎn)可應(yīng)于扣除的留抵退稅額這些都有數(shù)字,而且是灰色的喔,現(xiàn)這個附5能填的只有附加喔7,8,13列,我應(yīng)怎么填
樸老師
2022 06/01 10:16
同學(xué)你好 直接附表二轉(zhuǎn)出就可以
84785045
2022 06/01 10:23
直接附表二22行嗎,這個也自動帶出,附表5的附加那里不填嗎?
樸老師
2022 06/01 10:26
同學(xué)你好 這個就是附表二填寫
84785045
2022 06/01 10:29
那退稅之后,以后期間再交稅我的附加是不是相對要多交了,少了進(jìn)項抵扣就要多交增值稅,同時肯定附加不也要交了
樸老師
2022 06/01 10:32
同學(xué)你好 對的 是這個意思
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