問題已解決

老師,我是全年都沒有交過增值稅,2021年1月-12月都是進項大于,每月有留抵,年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?

84785018| 提問時間:2022 06/03 08:11
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閻老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額)時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
2022 06/03 08:20
84785018
2022 06/03 10:35
老師,進項4520804.16,銷項4434391.99,留抵86412.17
閻老師
2022 06/03 10:36
就是按照上面的結(jié)轉(zhuǎn)分錄結(jié)轉(zhuǎn)就可以了。
84785018
2022 06/03 10:38
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4520804.16 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 4520204.16 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 4434391.99 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)4434391.99 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額)時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 86412.17 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 86412.17
84785018
2022 06/03 10:38
老師,金額這樣嗎?
閻老師
2022 06/03 10:45
對,就是這樣結(jié)轉(zhuǎn)的,只要數(shù)字能對上就可以。
84785018
2022 06/03 11:00
怎么檢查?
閻老師
2022 06/03 12:08
看賬上科目期末余額
84785018
2022 06/03 13:49
哪個科目
閻老師
2022 06/03 13:51
應(yīng)交稅費增值稅相關(guān)的,結(jié)轉(zhuǎn)完了之后就沒有余額了,全都歸集到未交增值稅
84785018
2022 06/03 14:27
我的是留抵稅
閻老師
2022 06/03 14:32
留抵就是計入未交增值稅,前邊一直在回復(fù)這個問題
84785018
2022 06/03 14:33
老師,哪2022年一月正常做賬?
閻老師
2022 06/03 23:19
你好,每個月都可以這么去結(jié)轉(zhuǎn)的
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