問題已解決

月初的時候施工單位給甲方開了一張10萬的專票,沒有收到款,月末的時候收到甲方的工程款20萬,約定月末開票的時候少開10萬。月初:借:應(yīng)收賬款10萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入91000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項9000 月末收到款:借:銀行存款20萬 貸:主營業(yè)務(wù)收91000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項9000 應(yīng)收賬款10萬。這樣可以不

84785044| 提問時間:2022 06/04 15:22
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
嗯嗯,你很棒,就是那樣處理的
2022 06/04 15:29
84785044
2022 06/04 15:32
新手會計沒有老會計帶,不敢確定。謝謝老師的肯定
家權(quán)老師
2022 06/04 15:38
多看你學(xué)的教材,會計實務(wù)
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