當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,更正以前年度錯(cuò)誤,紅沖憑證涉及損益,當(dāng)成當(dāng)期的損益處理可以嗎(不用以前年度損益調(diào)整科目)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,更正以前年度錯(cuò)誤,紅沖憑證涉及損益的,需要通過? 利潤分配—未分配利潤? 科目核算?
2022 06/06 12:03
84784948
2022 06/06 12:06
那涉及企業(yè)所得稅怎么處理?按當(dāng)期交企業(yè)所得稅,還是更正申報(bào)以前年度的年報(bào),交企業(yè)所得稅和滯納金?
鄒老師
2022 06/06 12:52
你好,是匯算清繳導(dǎo)致補(bǔ)交的所得稅嗎??
84784948
2022 06/06 13:09
是因?yàn)楦郧澳甓鹊腻e(cuò)帳,影響以前年度的損益,更正后是更正以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金,還是按當(dāng)期的損益交企業(yè)所得稅,不更正以前的年報(bào)交企業(yè)所得稅和滯納金?
鄒老師
2022 06/06 13:10
你好,更正以前年度的錯(cuò)帳,影響以前年度的損益,導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅和滯納金,分錄是
借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?營業(yè)外支出—滯納金,貸:銀行存款
84784948
2022 06/06 13:19
要更正以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
鄒老師
2022 06/06 13:20
你好,需要?更正以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表
84784948
2022 06/06 14:57
老師好,我看到小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是把以前年度錯(cuò)帳的損益,當(dāng)成當(dāng)期的損益處理好
鄒老師
2022 06/06 14:58
你好,這樣處理是不對(duì)的?
84784948
2022 06/06 15:02
那應(yīng)該怎么做呢?更正以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金嗎?
鄒老師
2022 06/06 15:03
你好,更正以前年度的企業(yè)所得稅申報(bào)表,補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金。分錄是
借:利潤分配—未分配利潤? ?,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?營業(yè)外支出—滯納金,貸:銀行存款
閱讀 80