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就是庫存商品購進(jìn)1200.實(shí)際付款1000.開票1000.那么我應(yīng)該怎么做分錄

84785044| 提問時(shí)間:2022 06/06 14:30
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這里是優(yōu)惠了200元嗎?
2022 06/06 14:32
84785044
2022 06/06 14:44
那還用吧財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外嗎,還是這樣分錄就可以了
鄒老師
2022 06/06 14:48
你好,財(cái)務(wù)費(fèi)用是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,而不是結(jié)轉(zhuǎn)到 營業(yè)外啊?
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