問題已解決
老師好,小企業(yè)會計準則,更正前期的錯誤影響損益,需要更正申報以前的企業(yè)所得稅年報,補繳企業(yè)所得稅和滯納金嗎?還是直接紅沖再更正,當成當期的損益處理?
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速問速答你好同學,這種情況您可以,最好不要更正以前的報表,因為都已經(jīng)這么幾年了,您可以在今年的賬務上調(diào)整一下,然后更正2021年的匯算清繳,這樣離得近一點兒。
2022 06/06 14:57
84784948
2022 06/06 14:58
直接紅沖以前年度的錯誤憑證,當成當期損益處理嗎?
李霞老師
2022 06/06 15:03
您好,對咱通過以前年度損益調(diào)整或者是利潤分配未分配利潤,這兩個科目來調(diào)整,把你原來的錯誤進行更正,更正完你可以在20221年的匯算清繳上你更正一下報表,我不太建議你往前更正了,因為跨了好幾年,也容易引發(fā)稅務局的關(guān)注。
84784948
2022 06/06 15:09
反結(jié)帳到以前年度,直接修改憑證,申報表不銜接怎么辦?
李霞老師
2022 06/06 15:17
你好,你反結(jié)賬以前年度,那你這個太復雜了,而且你申報表他肯定是不銜接的,你沒有辦法去改變這個問題的。
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