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實(shí)務(wù)
问题已解决
你好,老師。2021年招待費(fèi)用調(diào)整了,補(bǔ)交了稅款196.3元。我們企業(yè)科目沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,請問這個(gè)匯算清繳補(bǔ)交稅款的分錄怎么寫,謝謝
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借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
2022 06/06 16:10
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2022 06/06 16:17
老師,還少一筆分錄吧
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2022 06/06 16:18
借,應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 貸:銀行存款就可以了吧
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/06 16:28
對的,適當(dāng)再做一個(gè)繳納的。
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2022 06/06 16:29
好的,謝謝老師
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/06 16:31
不用客氣,工作愉快。
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