問題已解決
12月份采購自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進貨單,但是現(xiàn)在報銷時候只有收據(jù),財務經(jīng)理說收據(jù)不可以用,必須用票沖,現(xiàn)在采購用油票來沖材料費,那我這個賬務怎么處理呢
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速問速答?你好;? ?你們的發(fā)票 在那個地方的; 你用發(fā)票復印件來 沖或者是把原件? ? ? 弄出來 付你們的? ? 現(xiàn)在報銷單后面去? ?
2022 06/07 11:01
84785006
2022 06/07 11:02
我這個賬怎么沖,12月材料入進貨系統(tǒng)就是原材料了
meizi老師
2022 06/07 11:05
?你好 ;? 借原材料貸其他應付款 ; 借其他應付款貸銀行存款? ??
84785006
2022 06/07 11:09
12月就是這樣入賬的,領用借生產(chǎn)成本貸原材料,但是現(xiàn)在這個材料沒有收據(jù)和票,采購拿油費來報銷沖材料費,怎么做賬呢
meizi老師
2022 06/07 11:15
?你好;? ? ? ? ? 你把票據(jù)? 復印件 或者 是? 原件弄到現(xiàn)在報銷即可; 這個本身 個人墊付 之前發(fā)票付原材料; 報銷 用個人墊付依據(jù)和銀行回單做附件即可 ;? ?都不用發(fā)票 的 ; 你們? 公司可能要求多一些? ?
84785006
2022 06/07 11:17
我們公司要求高,審計要求嚴格,所以你說的復印件啥的不行
84785006
2022 06/07 11:18
現(xiàn)在拿票沖就要計入費用,不能原材料了,所以之前的都要沖,主要怎么沖
meizi老師
2022 06/07 11:26
?你好;那你就把原來發(fā)票 找回來; 去紅沖 原材料分錄哈? ?
84785006
2022 06/07 11:30
紅沖分錄怎么做,我原來沒發(fā)票,我現(xiàn)在是油票‘
meizi老師
2022 06/07 11:34
?你好 ;? ? ? ? ? 你原來做了那些科目了? ; 你不是? ?實際是買材料嗎??
84785006
2022 06/07 11:34
我原來做的是原材料,其他應付款,借生產(chǎn)成本,貸原材料,
meizi老師
2022 06/07 11:39
?你好 ;? ? ? ? 借其他應付款貸原材料 ;? 借 原材料貸生產(chǎn)成本? ?
84785006
2022 06/07 11:39
這個東西我用在生產(chǎn)產(chǎn)品里面了,不用管嗎
meizi老師
2022 06/07 11:43
?你好;? ? ?去紅沖了。 我? 給你做了紅沖分錄。 然后后面在考慮? ?按實際做原材料 在領用補做; 你們現(xiàn)在不是要考慮報銷的? 業(yè)務要有發(fā)票嗎? ?
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