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做外帳時公司資金不夠支付職工工資時,但是個稅那里又報了,做賬時可以支付工資時借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-某某 計提時,借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資嗎?

84784974| 提問時間:2017 05/15 17:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,沒有支付就掛賬應(yīng)付職工薪酬貸方就是了
2017 05/15 17:06
84784974
2017 05/15 17:08
怎么做憑證?@鄒老師:
鄒老師
2017 05/15 17:09
借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目(實際支付的金額) 沒有支付的就是貸方與借方的差額,而不需要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款處理
84784974
2017 05/15 17:17
老師 不太理解 舉個例子可以嗎 比如這個月我個稅報了一個人工資是2000,但是沒有錢支付,怎么做?@鄒老師:
鄒老師
2017 05/15 17:18
借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2000
84784974
2017 05/15 17:29
@鄒老師:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資這樣?不用發(fā)放和計提?
鄒老師
2017 05/15 17:31
借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 2000 這個就是計提了沒有發(fā)放的分錄
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