問(wèn)題已解決
老師,上個(gè)月有進(jìn)項(xiàng),我沒(méi)認(rèn)證,做賬借方是,應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額55000,這個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng),稅額32000,我應(yīng)該怎么做賬呢?
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速問(wèn)速答借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)待抵扣
2022 06/08 13:27
84784997
2022 06/08 13:28
這個(gè)月有銷(xiāo)項(xiàng),小于進(jìn)項(xiàng),怎么做賬呢?
樸老師
2022 06/08 13:33
同學(xué)你好
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
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