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我去年收到購(gòu)置房產(chǎn)的發(fā)票,有做帳,但未提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,要如何處理? 去年做的帳是:借固定資產(chǎn),貸應(yīng)付帳款-XX公司

84785027| 提問時(shí)間:2022 06/08 17:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
今年 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:固定資產(chǎn)
2022 06/08 17:32
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