老師,我家這個(gè)月銷項(xiàng)稅額5萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額4.8萬(wàn)元,享受加計(jì)抵減10%的政策,這個(gè)帳怎么做?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4.8 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.2 借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅0.2 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.2 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.2貸營(yíng)業(yè)外收入0.2 老師我這么做對(duì)嗎
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速問(wèn)速答可以的,可以這么做的。
2022 06/09 17:37
84784980
2022 06/09 17:38
那匯算清繳的時(shí)候這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是填到其他里邊嗎
郭老師
2022 06/09 17:38
可以的,可以這么做。
84784980
2022 06/09 17:38
還是政府補(bǔ)助利得
郭老師
2022 06/09 17:44
放到其他里面就可以達(dá)。
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