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2.某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2021年7月外購了一批煙絲,取得增值稅專用發(fā)票上注不含增值稅價(jià)款為200000元,本月生產(chǎn)卷煙領(lǐng)用了部分煙絲,生產(chǎn)的卷煙對外銷售取得不含增值稅銷售額為600000元,數(shù)量為20標(biāo)準(zhǔn)箱。期初庫存的外購煙絲成本為32000元,期末庫存煙絲成本為72000元。已知煙絲的消費(fèi)稅稅率為30%,該類型卷煙的消費(fèi)稅稅率為56%加150元/標(biāo)準(zhǔn)箱。要求計(jì)算:(1)該廠本月銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額?(2)外購煙絲允許扣除的消費(fèi)稅額?(3)該廠本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額?

84785041| 提問時(shí)間:2022 06/10 14:43
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職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 (1)該廠本月銷售卷煙應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額? 600000*56%加20*250*0.6 (2)外購煙絲允許扣除的消費(fèi)稅額? (32000加200000減72000)*30% (3)該廠本月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額?=600000*56%加20*250*0.6減(32000加200000減72000)*30%
2022 06/10 14:47
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