問題已解決
中財實務求解,謝謝老師
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速問速答你好,需要計算填表,晚點發(fā)給你
2022 06/13 08:26
84784965
2022 06/13 09:26
好的謝謝老師!
圖圖*老師
2022 06/13 21:28
1.借:銀行存款117000*0.5=58500
應收賬款58500
貸:主營業(yè)務收入100000
應交稅費應交增值稅銷項稅17000
圖圖*老師
2022 06/13 21:30
2.借:固定資產(chǎn)351000+1000=352000
貸:銀行存款352000
3.借:銀行存款100000
貸:短期借款100000
4.借:原材料50000
應交稅費應交增值稅進項稅8500
貸:銀行存款58500
圖圖*老師
2022 06/13 21:31
5.借:管理費用4000
貸:累計攤銷4000
6.借:銷售費用3000
貸:銀行存款3000
7.借:銷售費用8000
管理費用2000
貸:累計折舊10000
圖圖*老師
2022 06/13 21:32
8.借:信用減值損失2000
壞賬準備2000
借:財務費用2000
貸:應付利息2000
圖圖*老師
2022 06/13 21:33
9.借:銀行存款12000
貸:營業(yè)外收入12000
借:所得稅費用5250
貸:應交稅費應交企業(yè)所得稅5250
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