問題已解決

中財實務求解,謝謝老師

84784965| 提問時間:2022 06/13 08:19
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,需要計算填表,晚點發(fā)給你
2022 06/13 08:26
84784965
2022 06/13 09:26
好的謝謝老師!
圖圖*老師
2022 06/13 21:28
1.借:銀行存款117000*0.5=58500 應收賬款58500 貸:主營業(yè)務收入100000 應交稅費應交增值稅銷項稅17000
圖圖*老師
2022 06/13 21:30
2.借:固定資產(chǎn)351000+1000=352000 貸:銀行存款352000 3.借:銀行存款100000 貸:短期借款100000 4.借:原材料50000 應交稅費應交增值稅進項稅8500 貸:銀行存款58500
圖圖*老師
2022 06/13 21:31
5.借:管理費用4000 貸:累計攤銷4000 6.借:銷售費用3000 貸:銀行存款3000 7.借:銷售費用8000 管理費用2000 貸:累計折舊10000
圖圖*老師
2022 06/13 21:32
8.借:信用減值損失2000 壞賬準備2000 借:財務費用2000 貸:應付利息2000
圖圖*老師
2022 06/13 21:33
9.借:銀行存款12000 貸:營業(yè)外收入12000 借:所得稅費用5250 貸:應交稅費應交企業(yè)所得稅5250
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