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老師,我四月申報表上上期留抵稅額15160,那四月的賬上需要把這15160的留抵稅結(jié)轉(zhuǎn)下嗎?

84785044| 提問時間:2022 06/16 12:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,收到了退稅借銀行存款 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 你的銷項和進(jìn)項月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話,這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出也跟著結(jié)轉(zhuǎn)。
2022 06/16 12:19
郭老師
2022 06/16 12:19
如果你不結(jié)轉(zhuǎn)的話,都不需要結(jié)轉(zhuǎn)。
84785044
2022 06/16 12:23
賬里沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,那不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
84785044
2022 06/16 12:24
老師,我們一般計提費用,像水電費,房屋之類的,這個計提數(shù)是要付款的金額嗎
郭老師
2022 06/16 12:26
那你就不用結(jié)轉(zhuǎn),一直讓他們有余額就可以了。
郭老師
2022 06/16 12:26
計提的數(shù)不一定等于付款的數(shù),你可以按照不含稅的金額來做,也就是一個暫估。
郭老師
2022 06/16 12:27
發(fā)票到了之后再調(diào)整,如果都沒有發(fā)票的話,你就按照支付出去的做。
84785044
2022 06/16 12:32
好的,我們公司賬上的應(yīng)收款沒幾家了,可收銀系統(tǒng)上從開業(yè)到現(xiàn)在沒收回來的應(yīng)收款很多,這種情況是不是之前會計少做了應(yīng)收,如果現(xiàn)在按照歷年系統(tǒng)上的應(yīng)收為準(zhǔn),那我賬上少的以往應(yīng)收怎么補呢,有的還是19年20年的
郭老師
2022 06/16 12:34
對的是的,你看下他是不是少做了,收入如果少做的話,之前沒有開發(fā)票的可以補到今年,相當(dāng)于今年的收入,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項。
84785044
2022 06/16 12:38
如果補到現(xiàn)在,銷毀項太多了,要繳稅,我們老板一開始就說不想繳稅,要拿票來抵扣,可有的和酒店無關(guān),也不能亂抵啊。開沒開票這個估計前臺也說不大清了,有點亂,不知道怎么弄
郭老師
2022 06/16 12:41
那你這個系統(tǒng)是哪里的系統(tǒng)?是自己看的系統(tǒng)嗎?
84785044
2022 06/16 12:42
是酒店收銀西軟系統(tǒng)
84785044
2022 06/16 12:43
里面掛賬的,要收回來
郭老師
2022 06/16 12:43
如果稅務(wù)局查賬查不到這個系統(tǒng)的話,你可以不用做。
84785044
2022 06/16 12:44
查賬估計會查到,不然客房收入哪里來的,解釋不清,酒店在沒有其他收銀系統(tǒng)。
郭老師
2022 06/16 12:44
那這種你們最好是慢慢的逐漸的做一部分收入。
郭老師
2022 06/16 12:44
單位房屋租金取得了專票嗎?
84785044
2022 06/16 12:46
這個系統(tǒng)挺奇怪的,營業(yè)日報月統(tǒng)計金額和各個銀行和平臺收的房費收入還對不上,差異挺大的,前會計也沒交接,具體的我也不清楚,就自己摸索,知道一點
郭老師
2022 06/16 12:47
那你看一下有沒有這種情況,已經(jīng)收到了錢還掛著應(yīng)收。
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