問題已解決

a企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年3月銷售自己使用過的2008年5月購(gòu)進(jìn)的機(jī)器設(shè)備(購(gòu)入時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),開具增值稅專用發(fā)票,取得含稅收入52000元

84785034| 提問時(shí)間:2022 06/18 13:06
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問是需要計(jì)算應(yīng)交增值稅嗎
2022 06/18 13:07
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