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當(dāng)月將本企業(yè)使用過的2008年購入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入20600元,該企業(yè)未放棄減稅(本企業(yè)為增值稅一般納稅人)。 請(qǐng)問本企業(yè)本月的的應(yīng)納增值稅銷項(xiàng)稅額是否包含上述20600元。我覺得包含,可是答案給的是不包含。到底包含不包含

84784951| 提問時(shí)間:2022 02/12 15:28
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,未放棄交稅是按3%計(jì)算增值稅,所以計(jì)算增值稅收入是20000,增值稅是600
2022 02/12 15:30
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