問題已解決
老師您好! 股東提取備用金我做的是:借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,股東入股的錢我做的是借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。假如不想這兩個科目都掛賬,可以直接做成其他應(yīng)付款嗎?還是說這有必要掛兩個科目呢?
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速問速答你好 ;? ? ? ?你對沖即可 ;? 或者是? ? 直接做 ; 借? 銀行存款貸其他應(yīng)收款。 這樣就行了。? 用一個科目? ?
2022 06/20 11:57
84785021
2022 06/20 12:09
我還是不明白,備用金可以是其他應(yīng)收款,但是入股的錢以后是要還給股東的,不是其他應(yīng)付嗎?
meizi老師
2022 06/20 12:16
?你好 ;? ? 你? ? ? 同一個人用一個科目 ; 你就直接沖 其他應(yīng)收款 即可? ;? ? ?你 要是想 分別去核算明細; 你可以用兩個科目 ;看你自己? ?
84785021
2022 06/20 12:30
哦,假如我想只用其他應(yīng)付款,提取備用金是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,但是到了用備用金支付的時候,是借管理費用,貸其他應(yīng)付款嗎?感覺不合理呀!
meizi老師
2022 06/20 12:33
?你好 ;? ? ? ? ? ?看你自己 ; 你要是覺得自己理解不過來的話; 你就分別用兩個科目哈; 實際中我是習慣用一個科目去操作的; 避免后面對沖科目? ?
84785021
2022 06/20 12:51
我就得是擔心自己到了后面會更亂,所以想試著用一個科目。老師你說支付費用的分錄是像我上面那個一樣做對了嗎?
meizi老師
2022 06/20 12:53
?你好; 那你就用兩個科目? 來區(qū)分下; 我怕你后期自己會亂 ;? 我是因為習慣了 所以實際中 科目用的 熟悉了。 用的一個科目 。? ?是的; 就按照我說的做即可 ;對的? ? ?
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