問題已解決

您好!老師請教一個問題!對方公司與我公司21年簽訂合同并開具了增值稅專用發(fā)票給我公司20萬,我公司在22年付款6萬元,并在22年元月份已經(jīng)將此票驗過?,F(xiàn)在對方要終止合同,請問我公司該怎樣做帳?是不是要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?如果對方從終止合同之日起,不退款也不開具紅字發(fā)票,那我該怎么做賬?

84784994| 提問時間:2022 06/21 15:29
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
你好,你們發(fā)票已經(jīng)進(jìn)項抵扣了嗎
2022 06/21 15:30
84784994
2022 06/21 16:06
老師您好,發(fā)票已經(jīng)抵扣進(jìn)項
小惑老師
2022 06/21 16:23
不退款,也不沖紅?那你要把14萬的對應(yīng)進(jìn)項做轉(zhuǎn)出處理。
84784994
2022 06/21 18:28
謝謝老師,那我相應(yīng)的成本也要做調(diào)整,對吧
小惑老師
2022 06/21 19:36
對,有關(guān)購買時的業(yè)務(wù)科目都要做調(diào)整
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