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待攤費(fèi)用不是取消了嗎?將待攤費(fèi)用換成哪個(gè)科目用了呀

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/23 10:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,用預(yù)付賬款或者是其他。
2022 06/23 10:14
郭老師
2022 06/23 10:14
用預(yù)付賬款或者是其他應(yīng)收款
郭老師
2022 06/23 10:18
你好,費(fèi)用類對(duì)應(yīng)的你提前支付的不就是其他應(yīng)收款嗎?借其他應(yīng)收款貸,銀行存款按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
郭老師
2022 06/23 10:21
你好,其他應(yīng)收款這個(gè)是別人欠你的錢,這個(gè)理解嗎?
郭老師
2022 06/23 10:21
預(yù)付賬款也是別人欠你的錢,這個(gè)理解嗎?
郭老師
2022 06/23 10:24
那你提前支付給了人家錢,人家欠了你的錢,借其他應(yīng)收款貸銀行存款,這個(gè)是正確的。
郭老師
2022 06/23 10:24
預(yù)付賬款,他一般都是合算你單位的主營(yíng)業(yè)務(wù)的,比如你購(gòu)買貨物的。
郭老師
2022 06/23 10:27
niq好,那還有哪里不明白的?
郭老師
2022 06/23 10:32
撤銷的分錄不對(duì),應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用。
郭老師
2022 06/23 10:35
第一個(gè)對(duì)的,第二個(gè)你把它改成其他應(yīng)收款不可以嗎?待攤費(fèi)用用其他應(yīng)收款來(lái)代替。
郭老師
2022 06/23 10:40
好對(duì)的似的,不符合準(zhǔn)則要求。
郭老師
2022 06/23 10:48
你好,我這里沒(méi)有文檔的
84785035
2022 06/23 10:16
為什么是其他應(yīng)收款啊,不太明白 比如,付了3個(gè)月的房租12000,涉及到的分錄應(yīng)該是什么呢
84785035
2022 06/23 10:20
沒(méi)明白啊老師
84785035
2022 06/23 10:23
嗯嗯 這個(gè)明白的老師
84785035
2022 06/23 10:26
嗯嗯 這個(gè)明白了
84785035
2022 06/23 10:29
就是我發(fā)現(xiàn)我們公司用的是待攤費(fèi)用,比如這個(gè)月季付了房租12000元,然后會(huì)計(jì)做的分錄是:借:待攤費(fèi)用,貸銀行存款,然后當(dāng)月末的時(shí)候再做一筆攤銷費(fèi)用:借管理費(fèi)用4000,貸銀行存款4000 這樣做對(duì)嗎老師
84785035
2022 06/23 10:34
1.如果攤銷的分錄改成借管理費(fèi)用,貸待攤費(fèi)用就可以了是嗎? 2.但是待攤費(fèi)用取消了也可以用嗎? 3,其實(shí)這個(gè)待攤費(fèi)用就相當(dāng)于預(yù)付賬款是吧?
84785035
2022 06/23 10:39
嗯嗯 我知道,但是我們會(huì)計(jì)還是用的待攤費(fèi)用,說(shuō)報(bào)表上也是這個(gè)科目,要不然麻煩,可能需要改報(bào)表吧 既然取消了這個(gè)科目我們還用,是不是不合會(huì)計(jì)法呀
84785035
2022 06/23 10:46
老師,我感覺(jué)自己小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分不清,您能給我一下這兩個(gè)準(zhǔn)則的文檔嗎
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