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老師你好!我是小規(guī)模納稅人銷售是36萬,費用和成本只有20萬,進(jìn)貨是以前的商品,這要交企業(yè)所得稅16?2.5%這樣算吧

84784963| 提問時間:2022 06/24 16:31
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,是的,是這個意思的
2022 06/24 16:31
84784963
2022 06/24 16:34
但是,以前購進(jìn)的商品,今天現(xiàn)在才賣出去,沒有成本發(fā)票,我怎樣操作啊,我是小規(guī)模怎樣辦啊
小鎖老師
2022 06/24 16:38
您好,沒有成本發(fā)票的話,就合計金額繳納所得稅就可以啦
84784963
2022 06/24 16:39
以前都沒有銷售,現(xiàn)在才有銷售,怎么辦啊,成本票都是以前做了帳,現(xiàn)在才銷售怎樣操作啊,我是銷售酒業(yè)的
84784963
2022 06/24 16:41
沒有成本票,只是銷售減費用嗎?以前的成本票也沒有抵減啊,那怎樣操作啊
小鎖老師
2022 06/24 16:43
嗯,沒有成本票的話,就你銷售出去多少,正常交稅就行
84784963
2022 06/24 16:49
現(xiàn)在不是500萬以內(nèi)不交增值稅,哦是要交所得稅是不是啊
小鎖老師
2022 06/24 16:53
嗯對,增值稅免稅, 但是所得稅不免
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