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當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額只用算銷項(xiàng)稅額嗎?

84784972| 提問時(shí)間:2022 06/25 21:19
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上期留抵
2022 06/25 21:20
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