問題已解決
上期:甲公司為A公司的母公司。甲公司本期個別資產(chǎn) 負(fù)債表應(yīng)收賬款中有1 700萬元為應(yīng)收A公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面 余額為1 800萬元,甲公司當(dāng)年對其計提壞賬準(zhǔn)備100萬元。A公司本 期個別資產(chǎn)負(fù)債表中列示有應(yīng)付甲公司賬款1 800萬元。甲公司和A 公司適用的所得稅稅率均為25% 本期:甲公司收到A公司應(yīng)收賬款1800萬元,本期如何做會計分錄抵銷?
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速問速答借:應(yīng)付賬款1800
貸:應(yīng)收賬款1700
? ? ??應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備100
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2022 06/28 17:08
84784972
2022 06/28 17:09
你看懂我問的了嗎?不要總是答非所問,真的很浪費時間,很累人
家權(quán)老師
2022 06/28 17:18
這個就是抵消分錄呀
84784972
2022 06/28 17:18
我問的是啥?我問的是當(dāng)期,你這是是啥?
84784972
2022 06/28 17:19
本期:甲公司收到A公司應(yīng)收賬款1800萬元,本期如何做會計分錄抵銷?
家權(quán)老師
2022 06/28 17:30
款都收到了,雙方的應(yīng)收應(yīng)付余額都為0,沖銷多計提的減值準(zhǔn)備
借:應(yīng)收賬款-壞賬準(zhǔn)備100
貸:資產(chǎn)減值損失100
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