問題已解決

老師,我要退費,沒有稅費怎么做分錄

84784969| 提問時間:2022 06/29 14:45
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,具體的是哪一個稅款的?
2022 06/29 14:45
84784969
2022 06/29 14:48
老師,是小規(guī)模納稅人,不需要繳納稅,就是要給學生退費,怎么做分錄
郭老師
2022 06/29 14:48
借銀行存款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù)
郭老師
2022 06/29 14:49
之前確認了收入的話,做到這個里面就可以的,紅沖你的收入就是。
84784969
2022 06/29 14:53
能做貸主營業(yè)務收入 負的,貸銀行存款正數(shù)嗎
郭老師
2022 06/29 14:55
可以的,可以這么做的。
84784969
2022 06/29 15:13
老師,想問您一下,去年有一筆賬記錯了,分錄是借其他應付款 貸銀行存款 ,我想改過來借管理費用 貸應付賬款 怎么改
郭老師
2022 06/29 15:14
借管理費用貸,其他應付款直接做這個就可以了。
84784969
2022 06/29 15:23
老師,不得把之前那個分錄沖掉嗎,他的銀行存款也錯了之前的
郭老師
2022 06/29 15:24
你好,應該是借管理費用貸銀行存款,不是嗎
郭老師
2022 06/29 15:24
正確的分錄應該是哪一個的。
84784969
2022 06/29 15:26
不是,他去年的分錄是完全錯的借貸,是做的借銀行存款 貸其他應付款 這筆錢應該是未付的款,應該做借管理費用貸應付賬款,我意思怎么轉(zhuǎn)一下
郭老師
2022 06/29 15:26
借管理費用,貸銀行存款。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~