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實(shí)務(wù)
問題已解決
做憑證的時(shí)候,前期有很多往來,應(yīng)付款,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未到,貨款已經(jīng)支付,要怎么調(diào)賬?應(yīng)收款,款已經(jīng)收,顯示未開發(fā)票,不清楚是前期錯(cuò)賬,還是發(fā)票丟失,要怎么調(diào)整?
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速問速答你好,這些貨物已經(jīng)到了,發(fā)票沒有到,已經(jīng)付款了,發(fā)票后期還能到嗎?
2022 06/30 10:51
郭老師
2022 06/30 10:51
我不能到的話,借應(yīng)付賬款貸預(yù)付賬款,他兩個(gè)對沖一下就行。
郭老師
2022 06/30 10:51
應(yīng)收賬款在借方有余額嗎?還是在貸方?
84785024
2022 06/30 10:51
已經(jīng)是好幾年前的,而且最近幾年都沒合作,估計(jì)是肯定要不回來了,也不清楚前期是對方未開票還會發(fā)票丟失
郭老師
2022 06/30 10:56
那你看下你的預(yù)收賬款是不是有余額,如果有的話,應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款對沖一下就可以的,沒有發(fā)票正常做賬,但是不允許抵扣所得稅的。
84785024
2022 06/30 10:57
應(yīng)收賬款是貸方有余額
84785024
2022 06/30 10:59
我看過了 沒有應(yīng)付預(yù)付兩頭掛的
郭老師
2022 06/30 11:06
那你看一下應(yīng)付賬款是在借方有余額嗎?如果是的話,借原材料貸應(yīng)付賬款
應(yīng)收賬款的話在貸方有余額,很應(yīng)該就是你們單位沒有確認(rèn)收入,借銀行存款貸應(yīng)收賬款做的這個(gè)。
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