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我們單位是供熱企業(yè),把一部分供熱面積外包出去了,外包的企業(yè)給我們開的發(fā)票應(yīng)該怎么處理?

84784998| 提問時(shí)間:2022 06/30 13:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 應(yīng)該還是開供暖的
2022 06/30 13:29
84784998
2022 07/01 03:18
是開供暖的,但是怎么做賬?
郭老師
2022 07/01 07:51
你們收到的做收入,別人給你開的發(fā)票,你們支付出去的這一部分做成本 借主營業(yè)務(wù)成本,貸銀行存款。
84784998
2022 07/01 08:37
就是外包的這部分是我們收的取暖費(fèi)我們給客戶開發(fā)票,外包的部分我們給外包的公司付款,他們給我們開發(fā)票,就他們開票這部分是應(yīng)該沖收入還是做成庫存,完了轉(zhuǎn)成本?
郭老師
2022 07/01 08:37
對(duì)的是的,是這么做的。
84784998
2022 07/01 08:40
是怎么做?做成庫存完了轉(zhuǎn)成成本?
郭老師
2022 07/01 08:44
你好,你們分包出去的,這屬于你單位的成本,你確認(rèn)了收入之后,你直接做到主營業(yè)務(wù)成本就可以的。如果是對(duì)方提前給你發(fā)開了發(fā)票,借勞務(wù)成本貸銀行存款, 你確認(rèn)收入之后借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入, 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
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