問(wèn)題已解決

我們單位是供熱企業(yè),把一部分供熱面積外包出去了,外包那部分客戶我們給開發(fā)票收款,完了外包的企業(yè)給我們付款給他們開的發(fā)票應(yīng)該怎么處理,是作為庫(kù)存商品呢,還是沖我們的收入呢?

84784981| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/28 14:45
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
處理方式: 1、收到客戶付款后,應(yīng)按貨幣資金流動(dòng)狀況實(shí)際發(fā)生,將外包企業(yè)開的發(fā)票作為庫(kù)存商品處理; 2、將商品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票作為應(yīng)收賬款處理,即把收到發(fā)票金額記入應(yīng)收賬款; 3、通過(guò)財(cái)務(wù)處理,即將應(yīng)收賬款記入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,一并納入利潤(rùn)表,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)轉(zhuǎn)移。 拓展知識(shí):根據(jù)國(guó)家規(guī)定,企業(yè)需要將發(fā)票作為記賬憑證,合法地完成稅收統(tǒng)計(jì)要求,及時(shí)將客戶付款收入登記入賬,以及正確的準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)表,以便于財(cái)務(wù)審計(jì)。
2023 02/28 14:54
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