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5月份申報(bào)增值稅的時(shí)候做了無票收入,6月開票應(yīng)該怎么做賬呢?

84784989| 提問時(shí)間:2022 06/30 16:11
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星河老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA
同學(xué) 1.如果上月會(huì)計(jì)將增值稅申報(bào)表中的未開票收入,做了銷售憑證,建議先用紅字憑證沖出上月未開票收入,再做藍(lán)字憑證,確認(rèn)對(duì)未開票收入實(shí)際金額的調(diào)整; 2.申報(bào)增值稅申報(bào)表附表一,未開票收入欄:填負(fù)數(shù),并寫申報(bào)說明,最好與稅局專管員打好招呼,能有專管員簽字最妥當(dāng).
2022 06/30 16:16
84784989
2022 06/30 16:42
好的,非常感謝
星河老師
2022 06/30 16:45
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