問(wèn)題已解決

老師你好,我們公司現(xiàn)在沒(méi)錢,然后另一家公司幫我們先墊付一筆錢給我們員工,這樣分錄怎么做啊,這筆錢沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司公賬,直接是那邊公司打款給員工

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2022 07/01 09:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你們做 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款
2022 07/01 09:54
84784971
2022 07/01 09:58
不是工資哦,是先借給員工,之后員工還要拿發(fā)票回來(lái)報(bào)銷的呢
樸老師
2022 07/01 10:05
同學(xué)你好 那就 借其他應(yīng)收款員工 貸其他應(yīng)付款
84784971
2022 07/01 10:41
那老師員工借款五萬(wàn),報(bào)銷是有六萬(wàn),剩下一萬(wàn)暫時(shí)沒(méi)錢付給他怎么做賬
樸老師
2022 07/01 10:51
同學(xué)你好 這個(gè)做往來(lái)就可以
84784971
2022 07/01 11:53
怎么做呢?是不是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收(充之前的借款),貸其他應(yīng)付
樸老師
2022 07/01 12:03
還錢的時(shí)候 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借銀行 貸其他應(yīng)收款員工
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