問題已解決
老師,麻煩問一下這個怎么做分錄,是之前交的印花稅退了一半
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速問速答您好
請問前面繳納印花稅怎么寫的分錄
2022 07/02 09:29
84785033
2022 07/02 09:30
老師,這樣對不,沒計提
bamboo老師
2022 07/02 09:36
印花稅不需要計提 應(yīng)該計入稅金及附加科目
現(xiàn)在收到退回
借:銀行存款? ?8.8
借:管理費(fèi)用-印花稅? -8.8
84785033
2022 07/02 10:10
老師,我改了
84785033
2022 07/02 10:11
老師,這樣可以不
84785033
2022 07/02 10:12
是不是稅金及附加只能計入借方填負(fù)數(shù)
bamboo老師
2022 07/02 10:24
您前面計入的管理費(fèi)用 現(xiàn)在也只能沖管理費(fèi)用科目
bamboo老師
2022 07/02 10:25
改到稅金及附加科目的話
是稅金及附加只能計入借方填負(fù)數(shù)
84785033
2022 07/02 10:25
老師我改了,改成稅金及附加了
bamboo老師
2022 07/02 10:25
好的 那退回是借方負(fù)數(shù)
84785033
2022 07/02 10:27
是不是這樣的
bamboo老師
2022 07/02 10:43
是的 這樣寫分錄就好了
84785033
2022 07/02 10:56
謝謝老師
bamboo老師
2022 07/02 11:01
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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