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老師好 有筆廚房菜款 6月份付了4000,7月份付了3000,但是發(fā)票全開在了6月 這個賬怎么做呢

84784957| 提問時間:2022 07/02 16:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,六月份你做了暫估嗎
2022 07/02 16:04
84784957
2022 07/02 16:09
沒有做暫估
郭老師
2022 07/02 16:13
那你一塊結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸原材料
郭老師
2022 07/02 16:13
借原材料貸、銀行存款、預(yù)付賬款 入庫先做這個
84784957
2022 07/02 16:15
發(fā)票放在6月份做賬是吧 7月份把剩余款付了就沖預(yù)付
郭老師
2022 07/02 16:18
六月份你還能反結(jié)賬修改嗎? 能的話,對應(yīng)的收入做到了六月份 你成本就應(yīng)該做到六月份。
84784957
2022 07/02 16:19
那分錄怎么做呢
郭老師
2022 07/02 16:26
借原材料貸銀行存款、 借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料
84784957
2022 07/02 16:28
那付7月份的款呢 借:預(yù)付 貸:銀行存款?
郭老師
2022 07/02 16:30
借原材料貸銀行存款就是購買的七月份的食材嗎 收到了嗎
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