問題已解決
進(jìn)項(xiàng)上期有留抵1000,本期有銷項(xiàng)500,抵上期的500,做賬應(yīng)該怎么做?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,上期的留底500在哪個(gè)科目里面做的?
2022 07/04 14:21
84784974
2022 07/04 14:22
還在進(jìn)項(xiàng)稅額的借方
郭老師
2022 07/04 14:23
那就不用做了,其他的都不用做,你的增值稅銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)是不是月末都不結(jié)轉(zhuǎn)?
84784974
2022 07/04 14:24
嗯,暫時(shí)沒有結(jié)轉(zhuǎn)。
84784974
2022 07/04 14:24
需要結(jié)轉(zhuǎn)嘛?
郭老師
2022 07/04 14:25
結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84784974
2022 07/04 14:42
那我這個(gè)月銷項(xiàng)抵了上期進(jìn)項(xiàng)留抵余額。不用交稅,也不用做賬嗎?
郭老師
2022 07/04 14:44
你好
是的,不用做賬的。
閱讀 1020