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老師,你好,項(xiàng)目工程已經(jīng)確認(rèn)應(yīng)收賬款:借:應(yīng)收賬款 10000 貸:工程結(jié)算 10000 所有項(xiàng)目成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),半年后客戶來結(jié)應(yīng)收賬款10000時(shí)不結(jié)算那么多,只結(jié)算了9200元。請問老師,800元的差異要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢???

84784977| 提問時(shí)間:2022 07/05 09:06
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,這個(gè)沖減收入即可的
2022 07/05 09:06
84784977
2022 07/05 09:24
老師,請問怎么沖減???
冉老師
2022 07/05 09:28
借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)收賬款
84784977
2022 07/05 09:44
老師,我都是按項(xiàng)目結(jié)算的,所有應(yīng)收都是:借:應(yīng)收賬款? ?貸:工程結(jié)算。 老師,直接借:主營業(yè)務(wù)收入? 貸:應(yīng)收賬款? ?這樣能行嗎???
冉老師
2022 07/05 09:50
如果是這樣的話,沖工程結(jié)算的
84784977
2022 07/05 11:23
哎,老師,你不是很明白我的意思,我知道一般情況下應(yīng)收減少是沖工程結(jié)算,但是我這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)是屬于完工了,成本跟工程結(jié)算已經(jīng)沖平了,而且收入成本也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)收入跟營業(yè)成本了,相當(dāng)于是項(xiàng)目所有東西全部結(jié)轉(zhuǎn),只差應(yīng)收賬款要收回了,現(xiàn)在就是收回款時(shí)對(duì)方少給錢,這樣情況怎么做會(huì)計(jì)分錄?????
冉老師
2022 07/05 11:26
對(duì)方給的錢少,最好是計(jì)入營業(yè)外支出 借銀行存款 營業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款
84784977
2022 07/05 11:52
少給的錢能不能直接減主營業(yè)務(wù)收入
冉老師
2022 07/05 11:55
可以直接沖減主營業(yè)務(wù)收入
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