問題已解決

請問老師出口貨物1200萬,申報增值稅時要怎么填寫

84785007| 提問時間:2022 07/05 13:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是一般納稅人的嗎?生產(chǎn)企業(yè)還是商貿(mào)的?
2022 07/05 13:54
84785007
2022 07/05 14:03
一般納稅人,商貿(mào)型
郭老師
2022 07/05 14:03
在附表一 免稅銷售貨物一欄里面填寫,然后再減免明細表,選擇出口退稅的那一個,填寫第一列和第三列的銷售額。
84785007
2022 07/06 11:26
請問老師這樣填的對嗎?
郭老師
2022 07/06 11:28
第三欄,你看一下自己能填寫嗎。
84785007
2022 07/06 11:44
第三欄填不了的
郭老師
2022 07/06 11:46
你保存減免明細表,試一下。
84785007
2022 07/06 12:55
保存后第三欄還是沒有數(shù)據(jù)
郭老師
2022 07/06 12:57
你看一下你能申報了嗎?能申報了的話就不用管了。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~