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老師,去年暫估的成本取得的發(fā)票多2萬,暫估的費用取得的發(fā)票少了三萬,那5月匯算清繳的時候我這個分錄怎么做啊

84785008| 提問時間:2022 07/06 10:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
實際業(yè)務就是2萬是嗎?當時的分錄怎么做。
2022 07/06 10:06
84785008
2022 07/06 10:07
對,借,主營業(yè)務成本 貸應付賬款-暫估
郭老師
2022 07/06 10:08
借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤3萬,匯算清繳的時候調整就可以。
84785008
2022 07/06 10:10
我是取得了發(fā)票又重新入賬了,就是做到這里有點蒙
郭老師
2022 07/06 10:11
借主營業(yè)務成本,貸銀行存款做這個。
84785008
2022 07/06 10:15
那這樣的話我的利潤不是會影響本年的利潤嗎?估的成本少于取得的成本發(fā)票,而取得費用的發(fā)票少于估的費用,那這樣能不能把所有的費用沖紅,然后再做年度調整損益,那做的話我的分錄應該怎么做,我就是這里搞不清楚
郭老師
2022 07/06 10:15
對的是的,就是影響本年的利潤,如果你不影響本年的利潤的話,你之前的匯算清繳得修改。
84785008
2022 07/06 10:17
匯算清繳我當時調增了,那不影響本年利潤的話那我的分錄怎么做啊
郭老師
2022 07/06 10:18
借利潤分配未分配利潤,貸應付賬款或者是銀行存款。
84785008
2022 07/06 10:21
我原來暫估的我沖紅了,重新入賬了,然后再做這一筆就可以了嗎,不用以前年度調整嗎?不是很明白,老師
郭老師
2022 07/06 10:23
之前沒有抵扣,你在今年抵扣影響今年的利潤的意思啊
84785008
2022 07/06 10:52
那我不想影響本年利潤的話,是不是能調整啊
郭老師
2022 07/06 10:53
你好不想影響的,就用10:18給你回復的那一個分錄做。
84785008
2022 07/06 10:54
好的,謝謝老師
郭老師
2022 07/06 10:55
不用客氣,工作愉快。
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