問題已解決

期末,應交增值稅下面的明細科目怎么結轉,包括進項稅額,銷項稅額,進項稅額轉出,轉出未交增值稅等,越完整越好。

84785009| 提問時間:2022 07/06 14:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費應交增值稅進項轉出 應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2022 07/06 14:38
郭老師
2022 07/06 14:38
如果需要交稅,借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸,應交稅費未交增值稅
84785009
2022 07/06 14:46
上期留抵退稅的要轉嗎,
郭老師
2022 07/06 14:49
你好不需要的,如果不需要交稅的話,轉出未交增值稅,這個就是留底,做到第2步就可以了。
84785009
2022 07/06 14:52
現(xiàn)在明白了,一個增值稅搞得我稀里糊涂的,謝謝
郭老師
2022 07/06 14:55
不用客氣,工作愉快。
84785009
2022 07/06 14:59
上期留抵的進項稅額22509.29元,已經退稅了,推到銀行卡,在本月的申報上進項稅額轉出有這個22509.29元的數(shù)字,那我賬務上要做會計分錄嗎
郭老師
2022 07/06 15:02
轉出未交增值稅,有這個余額不就可以,你把銷項和進項進項轉出都結轉到轉出,未交增值稅轉出未交增值稅有余額就表示你的留底。
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