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老師您好,我問一分公司應(yīng)付總公司3萬,總公司應(yīng)收三亞分公司3萬,這個(gè)怎么并賬后雙方余額為0

84784981| 提問時(shí)間:2022 07/06 14:53
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,做一筆抵消分錄 借其他應(yīng)付款3 貸其他應(yīng)收款3
2022 07/06 14:53
84784981
2022 07/06 14:57
怎么做?本來是各做各的賬
84784981
2022 07/06 14:58
現(xiàn)在是合并了
冉老師
2022 07/06 14:59
合并的話,直接按照這個(gè),對(duì)外提供的時(shí)候單獨(dú)做一筆老師寫的抵消,或者合并的時(shí)候就抵消掉,賬面做一筆憑證按照老師寫的
84784981
2022 07/06 15:05
我們掛賬是應(yīng)收應(yīng)付,這個(gè)其他應(yīng)收其他應(yīng)付怎么來的
84784981
2022 07/06 15:06
老師你在說仔細(xì)一點(diǎn),現(xiàn)在我們的科目是分公司應(yīng)付賬款3萬,總公司應(yīng)收賬款3萬,現(xiàn)在并賬,如何抵消?怎么做分錄抵消?
84784981
2022 07/06 15:11
老師在嗎?
冉老師
2022 07/06 15:21
這個(gè)要看你們?cè)荚趺醋鲑~的
冉老師
2022 07/06 15:21
直接做一筆債權(quán)債務(wù)的抵消分錄
冉老師
2022 07/06 15:21
抵消分錄老師上面寫的有的
84784981
2022 07/06 15:23
其他應(yīng)收其他應(yīng)付我們都沒有余額呀
84784981
2022 07/06 15:24
怎么抵消
冉老師
2022 07/06 18:22
沒有余額的話,應(yīng)收應(yīng)付有余額嗎
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