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老師 能問一下現(xiàn)在不是普票免稅圖一填完這些 ,增值稅減免稅申報表不是不用填么 為什么還會有圖2這個提示呢
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速問速答你好,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應稅銷售行為,合計月銷售額未超過15萬元(以1個季度為1個納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關欄次。
合計月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項目應當填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應欄次。
2022 07/06 16:12
曹老師~
2022 07/06 16:18
你好,在增值稅減免稅申報明細表里第二免稅項目,填寫免稅代碼《稅務總局公告2022第15號》免征增值稅銷售額填寫和扣除免稅銷售額填寫623400,免稅額填18702
84785046
2022 07/06 16:18
沒太懂意思 圖片顯示是填增值稅減免申報表和17.18.19欄不一致也
曹老師~
2022 07/06 16:19
你好,你好,在增值稅減免稅申報明細表里第二免稅項目,填寫免稅代碼《稅務總局公告2022第15號》免征增值稅銷售額填寫和扣除免稅銷售額填寫623400,免稅額填18702
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