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增值稅計提和繳納分錄怎么寫?小規(guī)模

84785045| 提問時間:2022 07/09 13:28
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué)你好,計提時,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。繳納時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款。
2022 07/09 13:29
84785045
2022 07/09 13:31
計提時候借方是銀行存款怎么理解??
王雁鳴老師
2022 07/09 13:37
同學(xué)你好,理解為取得收入時,就要計提增值稅,也就是價稅分離。
84785045
2022 07/09 13:40
老師你看我貸方余額,這是不是就算是已經(jīng)計提過了?是不是之間把這個沖了做借:應(yīng)交增值稅-未交稅費(fèi)12632.27 貸銀行存款12632.27就可以了?
王雁鳴老師
2022 07/09 13:43
同學(xué)你好,不是的,如果貴公司是小規(guī)模納稅人,做的是無票收入,增值稅是不需要繳納的。
84785045
2022 07/09 13:43
是小規(guī)模,但是開票額也超出優(yōu)惠政策的了
王雁鳴老師
2022 07/09 13:44
同學(xué)你好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人,普通發(fā)票,全部免增值稅的。
84785045
2022 07/09 13:48
不是45萬之內(nèi)才免的嗎?但是我4月份時候繳了12632呀
王雁鳴老師
2022 07/09 13:54
同學(xué)你好,不是的,現(xiàn)在是全部免的,你4月交了的話,可以申請退稅處理。
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