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請問小規(guī)模計提、結轉、繳納增值稅的的會計分錄怎么寫
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速問速答你好,計提,借:應收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
繳納的時候,借,應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款。
2023 07/27 16:14
84784961
2023 07/27 16:19
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅 請問這個是什么分錄
宋生老師
2023 07/27 16:20
你好,這個是一般納稅人用的。
84784961
2023 07/27 16:21
請問小規(guī)模季度申報、繳納時的增值稅會計分錄怎么做
宋生老師
2023 07/27 16:22
你好,就是上面說的。
計提,借:應收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
繳納的時候,借,應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款。
84784961
2023 07/27 16:24
如果有減免的增值稅應該怎么寫
宋生老師
2023 07/27 16:24
計提,借:應收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
繳納的時候,借,應交稅費,應交增值稅貸,營業(yè)外收入-稅收減免
84784961
2023 07/27 16:26
請問小規(guī)模涉及 未交增值稅 的科目嗎
宋生老師
2023 07/27 16:29
你好小規(guī)模不涉及這個。
84784961
2023 07/27 16:59
請問二季度申報時會計是按這個一般納稅人做的賬,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅 現(xiàn)在應該怎么調賬
宋生老師
2023 07/27 16:59
你好!紅字沖減之前的分錄,然后按正確的重新做
84784961
2023 07/27 17:00
正確的怎么做
宋生老師
2023 07/27 17:00
計提,借:應收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
繳納的時候,借,應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款。
2023-07-27 16:22:08
84784961
2023 07/27 17:02
請問繳納是做到二季度還是三季度的賬里面
宋生老師
2023 07/27 17:03
你好!2季度計提,3季度初繳納
84784961
2023 07/27 17:06
請問做這一步 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅 現(xiàn)在應該怎么調賬 是什么意思呢
宋生老師
2023 07/27 17:07
你好!你做同樣的分錄,金額寫負數,沖減之前做的上面的分錄就好了
84784961
2023 07/27 17:09
這一步是多余,不需要做的是嗎
宋生老師
2023 07/27 17:09
你好!是的。不需要做這個
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