問(wèn)題已解決
老師,4月份沖回一張1%專(zhuān)票,又開(kāi)了一張3%的專(zhuān)票,開(kāi)的不含稅金額不同,在申報(bào)增值稅時(shí),顯示稅款不一致,怎么填寫(xiě)申報(bào)表
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速問(wèn)速答你好同學(xué),合并報(bào)稅就可以了。
2022 07/09 14:36
84785028
2022 07/09 14:37
需要填那幾行
賀漢賓老師
2022 07/09 14:38
第二季度既開(kāi)了1%的專(zhuān)票,又開(kāi)了3%的專(zhuān)票, 寫(xiě)在第一行和第二行 寫(xiě)專(zhuān)票的 不含稅收入 開(kāi)具1%專(zhuān)票時(shí),增值稅是通過(guò)減免表及主表18欄體現(xiàn)減免的;如果開(kāi)具3%的專(zhuān)票目前不能享受減免哦(如符合疫情減免,可下期紅沖后重新開(kāi)具1%稅率的);我們整理開(kāi)具1%專(zhuān)票時(shí)填寫(xiě)方法, 您參考看下:1、附列資料表:不涉及差額征收業(yè)務(wù)時(shí),可空保存; 2、減免表:選擇疫情減免代碼(涉及0001011608),將減征2%的部分填寫(xiě)這里; 3、主表:將專(zhuān)票的不含稅銷(xiāo)售額手工填寫(xiě)在第2欄,同時(shí)第1欄也填寫(xiě)上(若超過(guò)起征點(diǎn),其他3%的不含稅銷(xiāo)售額也需要填寫(xiě)到第1欄);再將減征2%的部分填寫(xiě)到18欄,主表24欄是最終稅款,請(qǐng)注意核對(duì)正確哦。 普票 如果未達(dá)起征點(diǎn),非專(zhuān)票部分的不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)到主表10或11欄,19/20欄,或19/21欄的免稅額若未生成,需要手工填寫(xiě)。
84785028
2022 07/09 14:38
麻煩老師指導(dǎo)一下
賀漢賓老師
2022 07/09 14:39
具體也可以直接咨詢專(zhuān)管員
84785028
2022 07/09 14:40
第二季度沒(méi)有開(kāi)1%的專(zhuān)票,是紅沖了1%的專(zhuān)票
賀漢賓老師
2022 07/09 14:44
你紅沖1%專(zhuān)票,稅額是按3%沖的。多沖了2%,要在減征額里填寫(xiě)1%專(zhuān)票不含稅價(jià)乘以2%。這個(gè)地方要填寫(xiě)負(fù)數(shù)。同時(shí)在減免稅附表中填寫(xiě)負(fù)數(shù)。不過(guò)你在網(wǎng)上應(yīng)該申報(bào)不了,還是要去辦稅服務(wù)廳柜臺(tái)辦理。
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