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老師您好,請問我們公司在去年的時候因為異地經(jīng)營,預交增值稅金額是15000元,當時抵扣以后,還剩下39 00元增值稅沒有抵扣完畢,所以我就填寫在了稅額抵減這一欄,現(xiàn)在我申報6月份增值稅時,進項稅額不夠了,我可以用這個3900元抵扣嗎
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速問速答可以用這個3900元抵扣。
2022 07/09 15:22
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老師您好,請問我們公司在去年的時候因為異地經(jīng)營,預交增值稅金額是15000元,當時抵扣以后,還剩下39 00元增值稅沒有抵扣完畢,所以我就填寫在了稅額抵減這一欄,現(xiàn)在我申報6月份增值稅時,進項稅額不夠了,我可以用這個3900元抵扣嗎
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