當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人。開票時(shí)免稅。做賬怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,小規(guī)模納稅人,開票時(shí)免稅
借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2022 07/11 16:41
84785016
2022 07/11 17:21
小規(guī)模納稅人,利潤(rùn)3萬(wàn)多,是不是要預(yù)交企業(yè)所得稅
鄒老師
2022 07/11 17:24
你好,小規(guī)模納稅人,利潤(rùn)3萬(wàn)多,就需要預(yù)繳相應(yīng)所得稅
84785016
2022 07/11 17:41
小規(guī)模納稅人開票99000,增值稅是免稅,印花稅,城建稅這些也都免稅嗎
鄒老師
2022 07/11 17:43
你好,印花稅是不免征的?
84785016
2022 07/11 17:44
嗯,那增值稅直接零申報(bào)嗎?還是要怎么填寫
鄒老師
2022 07/11 17:45
你好,增值稅需要根據(jù)收入情況做相應(yīng)的填寫,只是會(huì)免征增值稅
84785016
2022 07/11 17:46
填寫哪一張表
鄒老師
2022 07/11 17:46
你好,就是增值稅申報(bào)表的主表 啊
84785016
2022 07/11 17:54
主表要填寫不含稅銷售額,是不是我做賬還是要把減免稅額體現(xiàn)出來(lái)呢,就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)
鄒老師
2022 07/11 17:55
你好,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票是免征增值稅的,做分錄的時(shí)候不需要做? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅處理?
84785016
2022 07/11 17:59
那增值稅主表我怎么填寫,我不太會(huì),我們開了99000的發(fā)票出去
鄒老師
2022 07/11 18:00
你好,在增值稅申報(bào)表的 免稅銷售額? 欄次,填寫收入金額就是了?
閱讀 112