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去年計提了成本,今年付款收到發(fā)票,如何做分錄

84784952| 提問時間:2022 07/12 23:19
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,收到發(fā)票付款時,借,應(yīng)付賬款-暫估款,貸,銀行存款。
2022 07/12 23:25
84784952
2022 07/13 08:44
不用以前年度損益調(diào)整科目嗎,跨年了,還有發(fā)票應(yīng)該是附在付款單后面還是附在12月里呢?
王雁鳴老師
2022 07/13 09:42
同學你好,不用以前年度損益調(diào)整科目,跨年了,發(fā)票應(yīng)該是附在付款單后面。
84784952
2022 07/13 10:24
但是去年結(jié)轉(zhuǎn)的成本應(yīng)該只是暫估入賬,今年付款就要先沖紅暫估的金額,然后再做分錄嗎
王雁鳴老師
2022 07/13 10:36
同學你好,也可以這樣操作的,你說的這種操作方法更規(guī)范一些。我說的是簡化分錄。
84784952
2022 07/13 10:40
如果要沖紅去年的暫估成本再做新的分錄,完整的分錄應(yīng)該怎么寫呢?應(yīng)該要涉及以前年度損益調(diào)整和未分配利潤這兩個科目吧,要怎么寫?
王雁鳴老師
2022 07/13 11:06
同學你好,完整分錄,借:主營業(yè)務(wù)成本或者庫存商品等科目,負數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款等科目,負數(shù)。再做,借:主營業(yè)務(wù)成本或者庫存商品等科目,貸:銀行存款。這樣就行了。
84784952
2022 07/13 11:15
是不是暫估金額與發(fā)票金額不一致的時候,才會涉及到以前年度損益調(diào)整和未分配利潤的科目?
王雁鳴老師
2022 07/13 11:21
同學你好,暫估金額與發(fā)票金額不一致的時候,差額很大,才會涉及到以前年度損益調(diào)整和未分配利潤的科目,如果差額較小,不會涉及到以前年度損益調(diào)整和未分配利潤的科目。
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