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就是去年12月計(jì)提了成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款,但是在今年1月才付款,收到發(fā)票,我今年這筆成本如何做分錄

84785000| 提問時(shí)間:2022 07/12 17:59
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你確定你描述無誤嗎,你描述的是計(jì)提成本,怎么分錄是沖銷收入呢?
2022 07/12 17:59
84785000
2022 07/13 10:50
是打錯(cuò)了,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)收賬款
鄒老師
2022 07/13 10:51
你好,那計(jì)提沒有支付,貸方應(yīng)當(dāng)是應(yīng)付賬款,而不是? 應(yīng)收賬款啊?
84785000
2022 07/13 11:04
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估,請(qǐng)問規(guī)范的做法,今年要如何寫分錄呢
鄒老師
2022 07/13 11:08
你好,今年1月才付款 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?
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