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老師好,報表之間的勾稽關(guān)系對不上,應(yīng)該怎么去排查呢

84784998| 提問時間:2022 07/14 14:32
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 一般勾稽不對先看下是否調(diào)整了 以前年度損益調(diào)整科目或者利潤分配科目的; 這樣好判斷的; 一般調(diào)整了跨年損益會不平的
2022 07/14 14:34
84784998
2022 07/14 14:34
沒有呢?還能查哪個
meizi老師
2022 07/14 14:38
?你好;? ? ?比如 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平也是常見的,主要錯誤原因有以下三類: 1、錄入的憑證分錄錯誤.比如,利息收入100元,借:銀行存款? 100? ?貸:財務(wù)費用-利息收入 100.但這個教科書上的分錄,在軟件中這樣錄入之后,生成的報表,就會出現(xiàn)錯誤.正確做法是:借:財務(wù)費用-利息收入 -100 貸:銀行存款 -100. 2、新增加的科目,沒有注意選擇正確的余額方向.什么是正確的余額方向呢?簡單地說,收入類的科目,余額方向為貸方,成本或費用類的科目,余額方向是借方.如果余額方向沒有選擇正確,那么,導(dǎo)致發(fā)生額和余額方向不一致,最后利潤表取數(shù)時,很可能會產(chǎn)生錯誤. 3、憑證類型錯誤導(dǎo)致錯誤產(chǎn)生. 4、會計軟件核算下的利潤表取數(shù),會考慮兩個因素,一是科目的余額方向,二是憑證類型.在平常的核算時,要保持分錄的業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)與科目余額的方向一致,并注意最后的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,憑證類型是結(jié)轉(zhuǎn)損益類,就可以避免資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系不平的現(xiàn)象. ?
84784998
2022 07/14 14:40
有一筆客戶的退款,借主營業(yè)務(wù)收入200,貸其他應(yīng)付款200對嗎
meizi老師
2022 07/14 14:44
?你好; 那你 就可能是影響收入做借方去了 。 你做貸方負(fù)數(shù)? ??
84784998
2022 07/14 14:49
還真呢,好了,這是啥原因呢
meizi老師
2022 07/14 14:54
?你好 ;? ?這個是系統(tǒng)識別不了 你收入做借方; 平常我們是 收入做貸方; 系統(tǒng)識別不了導(dǎo)致的??
84784998
2022 07/14 15:03
明白了 是所有的財務(wù)軟件都是這樣嗎
meizi老師
2022 07/14 15:08
?是的。 基本上所有軟件是這樣的??
84784998
2022 07/14 15:08
謝謝老師,感謝!
meizi老師
2022 07/14 15:11
不客氣的; 幫到你就好; 滿意請給予評價??
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